一、2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
编制部门: 金额单位:万元
项目 |
预算数 |
决算数 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
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因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
公务接待费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
公务用车购置及运行费 |
20.52 |
20.52 |
0 |
20.52 |
20.52 |
0 |
其中:公务用车运行维护费 |
1.74 |
1.74 |
0 |
1.74 |
1.74 |
0 |
公务用车购置费 |
18.79 |
18.79 |
0 |
18.79 |
18.79 |
0 |
总计 |
20.52 |
20.52 |
0 |
20.52 |
20.52 |
0 |
二、2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.52万元,支出决算为20.52万元,完成年初预算的100%;较上年增加19.55万元,增长2015.46%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行勤俭节约,严控三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是是2022年单位新购置一辆公务用车。
(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算20.52万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0,支出决算为0,与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是本单位2022年度无因公出国相关工作。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)、《合肥市庐阳区党政机关因公临时出国经费管理办法》(庐办〔2014〕28号)等相关规定。2022年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。
2.公务接待费预算为0,支出决算为0,与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是本单位2022年度及2021年度均无公务接待相关工作。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于修订<关于进一步规范公务接待厉行勤俭节约的若干规定>的通知》(庐办〔2015〕4号)、《关于修改公务接待用餐标准的通知》、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(庐财〔2017〕52号)等相关规定。2022年,国内公务接待共0批,0人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。
3.公务用车购置及运行维护费预算为20.52万元,支出决算为20.52万元,完成预算的100%;较上年增加19.55万元,增长2015.46%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行勤俭节约,控制公务用车购置及运行维护费用支出。决算数大于上年数的主要原因是2022年单位新购置一辆公务用车。经费使用严格按照省市区公务用车配备管理相关规定执行。其中:
公务用车购置费预算为18.79万元,支出决算为18.79万元,完成预算的100%;较上年增加18.79万元。决算数等于预算数的主要原因是厉行勤俭节约,控制公务用车购置费用。决算数大于上年数的主要原因是2022年单位新购置一辆公务用车。主要用于保障日常执纪监督工作。2022年,购置车辆1辆。
公务用车运行维护费预算为1.74万元,支出决算为1.74万元,完成预算的100%;较上年增加0.77万元,增长79.38%。决算数等于预算数的主要原因是厉行勤俭节约,减少公务用车使用次数。决算数大于上年数的主要原因是2022年度案件外调外核相对2021年度有所增加。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。截至2022年12月31日,庐阳区纪委监委机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。